作者:王蘇閩 來源:財務(wù)科 發(fā)布時間:2019-11-08 10:59 點(diǎn)擊率:1157 字體大。骸大 中 小 】
根據(jù)省衛(wèi)健委《關(guān)于開展2019年度委直屬單位專項審計工作的通知》,10月30日——31日,省衛(wèi)健委審計組一行五人來中心開展專項審計工作。中心孫主任對審計組的到來表示熱烈歡迎。
審計組現(xiàn)場檢查了會計憑證、會計賬簿、會計報表,查閱了中心財務(wù)制度、內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)流程等相關(guān)書面資料和電子信息。重點(diǎn)對政府會計制度實(shí)施情況;“三公兩費(fèi)”開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定,審批手續(xù)是否齊全;中央轉(zhuǎn)移支付專項資金使用情況;國有資產(chǎn)購置、使用、處置;內(nèi)部審計工作開展情況;成本核算與控制和政府性債務(wù)管理等方面進(jìn)行了審計。
通過審計,審計組對中心的財務(wù)管理工作給予了肯定,同時也指出了存在的問題并提出了建議。孫主任表示,此次審計工作是對中心財務(wù)工作的指導(dǎo)和督促,對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題,及時制定和實(shí)施整改措施,切實(shí)將整改意見落實(shí)到位,杜絕管理漏洞,不斷完善提高財務(wù)管理工作。